lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07060004 - DATA: 07/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07060004
Data: 07/06/2021
Valor: R$ 11.857,01
Fornecedor: POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.
CNPJ do fornecedor: 09.106.688/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL , QUE ATENDEM A NECESSIDADE DE ATENDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DO COVID- 19 JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS, NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE, A SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/06/2021 3070 2021 11.857,01
Quantidade: 1 Valor total: 11.857,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/06/2021 24060005 2021 11.857,01
Quantidade: 1 Valor total: 11.857,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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