| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
02010157
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.515,42 |
|
| 18/03/2025 |
02010157
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.515,42 |
|
| 18/03/2025 |
02010156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.995,13 |
|
| 18/03/2025 |
02010156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.995,13 |
|
| 18/03/2025 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRETAÇÃO DE SERVILÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB ARESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
5.968,95 |
|
| 18/03/2025 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRETAÇÃO DE SERVILÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB ARESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
5.968,95 |
|
| 18/03/2025 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRETAÇÃO DE SERVILÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB ARESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.968,95 |
|
| 18/03/2025 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRETAÇÃO DE SERVILÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB ARESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.968,95 |
|
| 18/03/2025 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE [...]
|
PAGO |
3.533,07 |
|
| 18/03/2025 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE [...]
|
PAGO |
3.533,07 |
|
| 18/03/2025 |
02010042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA [...]
|
PAGO |
3.675,32 |
|
| 18/03/2025 |
02010042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA [...]
|
PAGO |
3.675,32 |
|
| 18/03/2025 |
02010042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.675,32 |
|
| 18/03/2025 |
02010042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.675,32 |
|
| 18/03/2025 |
02010041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
PAGO |
3.625,90 |
|
| 18/03/2025 |
02010041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
PAGO |
3.625,90 |
|
| 18/03/2025 |
02010041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
3.625,90 |
|
| 18/03/2025 |
02010041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
3.625,90 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
72,76 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
72,76 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
72,76 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
72,76 |
|
| 18/03/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 18/03/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 18/03/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 18/03/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 18/03/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 18/03/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 18/03/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 18/03/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 18/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 18/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 18/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 18/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 17/03/2025 |
30010044
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE ENVELOPAMENTO DE ADESIVO VINIL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/03/2025 |
28020086
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE VISUAL COM ABERTURA DE LETREIRO (LETTERING), COM FINALIDADE DE REVITALIZAR E INDENTIFICAR OS AMBIENTES DESTINADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, MOBILID [...]
|
LIQUIDADO |
1.028,57 |
|
| 17/03/2025 |
28020071
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBT 9D58, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.748,30 |
|
| 17/03/2025 |
24020001
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUSIÇÃO DE PNEUS COM NUMERAÇÃO 275/80-22.5, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: POF-9888, PERETENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 17/03/2025 |
20020036
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020034
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-4D14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORT [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020033
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-1D04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORT [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020032
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-1A24, PA [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020031
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO EIXO LIMPADOR FOZ, TROCA DO MOTOR DA PORTA ELETR. E TROCA PALHETA LIMPADOR DE ENCAXE GROSSO) DO VEIC [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020030
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA ABRAÇADEIRA DE NAYLON. TOCA DO CABO DA BATERIA, TROCA DO OLEO MOTOR, TROCA DA PALHETA LIMPADOR DE EN [...]
|
PAGO |
870,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020027
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E NA TROCA DA PALHETA ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: OCG-5915, PA [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020026
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E NA TROCA DA PALHETA ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-8A74, PA [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E NA TROCA DA PALHETA ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PA [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020024
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DO LIMPADOR ENCAIXE FINO) DO VEICULO DE PLACAS: NQP-7407, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TR [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020023
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO BARABRISA DIANTEIRO) DO VEICULO DE PLACAS: OSN-4007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCO [...]
|
PAGO |
870,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020022
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DE BATERIA, CABO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA) DO VEICULO DE PLACAS: OSV-3004, PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020021
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO DISCO TACOGRAFO DIARIO, OLEO DA CAIXA DE MACHA, TROCA DO PARAFUSO SEXT 8X55MM, TROCA DO PARAFUSO 8M [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020020
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-6J64, PARA ATENDER AS NE [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/03/2025 |
19020019
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-8A74, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE [...]
|
PAGO |
698,10 |
|
| 17/03/2025 |
19020017
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-6C04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE [...]
|
PAGO |
214,80 |
|
| 17/03/2025 |
19020016
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3H24, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE [...]
|
PAGO |
329,36 |
|
| 17/03/2025 |
19020015
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-4D14, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE [...]
|
PAGO |
214,80 |
|
| 17/03/2025 |
19020014
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE [...]
|
PAGO |
353,35 |
|
| 17/03/2025 |
19020013
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE [...]
|
PAGO |
143,20 |
|
| 17/03/2025 |
19020012
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-1A24, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE [...]
|
PAGO |
653,35 |
|
| 17/03/2025 |
19020011
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: POL-1006, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE [...]
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PAGO |
613,07 |
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