despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1609 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 18:04:31
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 09070007 - DATA: 09/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 07/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO NF 1038
100070000
IRRF
399,49
DESPESA EXTRA: 09070008 - DATA: 09/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA MONTE CRISTO. CONFORME NF Nº 1038
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.281,70
DESPESA EXTRA: 03070058 - DATA: 03/07/2026
B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE GARANTIA EM FACE PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2025 - 00003.20250825/002-24.
100000047
CAUÇÃO
3.078,82
DESPESA EXTRA: 03070044 - DATA: 03/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 06/2026
100070000
IRRF
36.776,19
DESPESA EXTRA: 02070013 - DATA: 02/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. CONFORME NF Nº 557.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
18.222,60
DESPESA EXTRA: 02070014 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. CONFORME NF Nº 557.
100070000
IRRF
1.987,92
DESPESA EXTRA: 02070015 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. CONFORME NF Nº

557.
8.283,00
DESPESA EXTRA: 02070027 - DATA: 02/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. CONFORME NF Nº 572.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
18.222,60
DESPESA EXTRA: 02070028 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. CONFORME NF Nº 572.
100070000
IRRF
1.987,92
DESPESA EXTRA: 02070029 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. CONFORME NF Nº

572.
8.283,00
DESPESA EXTRA: 02070009 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA: 05/2026.
100070000
IRRF
609.625,96
DESPESA EXTRA: 02070010 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA: 05/2026.
100000048
FALTAS
35.351,54
DESPESA EXTRA: 02070021 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 06/2026.
100070000
IRRF
21.338,14
DESPESA EXTRA: 02070022 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 06/2026.
100000048
FALTAS
8.540,55
DESPESA EXTRA: 02070023 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 06/2026.
100070000
IRRF
27.049,95
DESPESA EXTRA: 02070020 - DATA: 02/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES:06/2026
100070000
IRRF
71.622,45
DESPESA EXTRA: 30060010 - DATA: 30/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2026
100020000
Salario Maternidade
1.000,00
DESPESA EXTRA: 30060012 - DATA: 30/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2026
100010000
Salario Familia
607,86
DESPESA EXTRA: 30060147 - DATA: 30/06/2026
FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES EM FOPAG, REF: 06/2026
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
462,61
DESPESA EXTRA: 30060022 - DATA: 30/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2026
100010000
Salario Familia
135,08
DESPESA EXTRA: 30060025 - DATA: 30/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2026
100010000
Salario Familia
675,40
DESPESA EXTRA: 30060119 - DATA: 30/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: SETE COPAS CONFORME NF Nº 548
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
70.494,86
DESPESA EXTRA: 30060120 - DATA: 30/06/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 06/2026 - SETE COPAS - NF 548
100060000
ISS
40.053,90
DESPESA EXTRA: 30060121 - DATA: 30/06/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 06/2026 - SETE COPAS NF 548
100070000
IRRF
9.612,94
DESPESA EXTRA: 30060143 - DATA: 30/06/2026
FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES EM FOPAG, REF: 06/2026
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.080,88
DESPESA EXTRA: 30060028 - DATA: 30/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2026
100010000
Salario Familia
472,78
DESPESA EXTRA: 30060032 - DATA: 30/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2026
100010000
Salario Familia
135,08
DESPESA EXTRA: 30060148 - DATA: 30/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES. CONFORME NF Nº

. 233
6.436,57
DESPESA EXTRA: 30060149 - DATA: 30/06/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO REF. AO MES: 06/2026 - MARQUINHOS CONTRUÇÕES - NF 233
100070000
IRRF
1.404,34
DESPESA EXTRA: 30060150 - DATA: 30/06/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF.AO MES: 06/2026 MARQUINHOS CONSTRUÇÕES NF 233
100060000
ISS
5.851,43

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