Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2025
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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6.400,00 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADA [...]
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139,98 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
SEMAM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO [...]
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3.151,99 |
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EMPENHO: 31030005 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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3.247,32 |
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EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
GABIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME [...]
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179,56 |
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EMPENHO: 31030007 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
SDR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. [...]
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3.177,42 |
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EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFATIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME COMPRA [...]
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719,85 |
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EMPENHO: 31030009 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA- [...]
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239,70 |
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EMPENHO: 31030010 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA [...]
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9.402,66 |
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EMPENHO: 31030011 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SEAFIN
AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIP [...]
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2.075,61 |
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EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRET [...]
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3.177,42 |
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EMPENHO: 31030013 - DATA: 31/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPI [...]
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3.282,27 |
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EMPENHO: 31030072 - DATA: 31/03/2025
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/ [...]
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368.881,76 |
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EMPENHO: 31030033 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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29.900,00 |
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EMPENHO: 31030034 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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66.227,99 |
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EMPENHO: 31030035 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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66.227,99 |
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EMPENHO: 31030038 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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115.878,94 |
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EMPENHO: 31030039 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - PACS PROGRAMA DE AGENTES COM. SAUDE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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286.562,98 |
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EMPENHO: 31030048 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - CRAS (SEDE)
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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25.344,90 |
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EMPENHO: 31030049 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - CRAS (ALMOFALA)
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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23.607,40 |
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EMPENHO: 31030050 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - CRAS (ADMINISTRATIVO)
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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7.421,33 |
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EMPENHO: 31030054 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - CREAS (SEDE)
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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22.141,01 |
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EMPENHO: 31030056 - DATA: 31/03/2025
FOPAG-ATOS DE APOSENTADORIA ART 32 DA LEI 856/22
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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11.536,80 |
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EMPENHO: 31030057 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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19.486,70 |
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EMPENHO: 31030059 - DATA: 31/03/2025
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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305.727,58 |
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EMPENHO: 31030073 - DATA: 31/03/2025
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DJ NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO DAMASCENO RIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE E [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 31030074 - DATA: 31/03/2025
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - MARÇ [...]
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103.550,63 |
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EMPENHO: 31030075 - DATA: 31/03/2025
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 3ª ( TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - MAR [...]
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39.465,78 |
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EMPENHO: 31030076 - DATA: 31/03/2025
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 36ª (TRIGESIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPON [...]
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579.423,31 |
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EMPENHO: 31030077 - DATA: 31/03/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RIF 9102, PERTENCENTE A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERC [...]
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639,00 |
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