lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040093 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040093
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 70.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/05/2024 2024 12.020,11
25/04/2024 111540569 2024 671,11
21/05/2024 110775309 2024 296,28
21/05/2024 7057781 2024 343,64
24/05/2024 112251760 2024 415,88
04/06/2024 115580322 2024 728,48
06/06/2024 2024 14.189,96
Quantidade: 7 Valor total: 28.665,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2024 08050006 2024 12.020,11
15/05/2024 15050015 2024 671,11
27/05/2024 27050011 2024 296,28
27/05/2024 27050012 2024 343,64
06/06/2024 06060030 2024 14.189,96
11/06/2024 11060041 2024 415,88
11/06/2024 11060042 2024 728,48
Quantidade: 7 Valor total: 28.665,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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