lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030061 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030061
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 6.392,74
Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 024/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1706000000 - Transferência Especial da União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIICPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2023-PE E CONTRATO Nº 024/2023-SMS.04. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.01-0026.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/04/2024 3941 2024 6.392,74
Quantidade: 1 Valor total: 6.392,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/05/2024 02050065 2024 6.392,74
Quantidade: 1 Valor total: 6.392,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito