Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25060008
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS Nota Fiscal: 1035
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A MANUTENÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE.
|
20.033,54 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25060007
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS Nota Fiscal: 1036
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPIDO E SARJETAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE.
|
24.280,84 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25060005
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS Nota Fiscal: 1029
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO AVENIDA RIOS - DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE.
|
14.810,32 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25060006
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS Nota Fiscal: 1028
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOMBADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE.
|
46.357,44 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 19060002
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 35236
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E ACESSÓRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NATÉRCIA JÚNIOR RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE.
|
26.974,70 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 17060014
CJ GRÁFICA DIGITAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 263
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNDO AO FUNDO MUNICIPA [...]
|
8.700,75 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 16060007
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS Nota Fiscal: 1.498
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
109,12 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02060025
THALES E VICTOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 1369
SERVIÇOS COMPLEMETARES DE SAÚDE NÃO COMTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AR [...]
|
10.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNIC [...]
|
1.396,02 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060042
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS Nota Fiscal: 73
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA: OND 9E63, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMI [...]
|
20.200,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060041
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS Nota Fiscal: 72
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA: PMS 1F08, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMI [...]
|
20.200,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 28050002
CJ GRÁFICA DIGITAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 262
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
6.630,00 |
|
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 24040029
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Nota Fiscal: 7606
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT ENXOVAL NATALIDADE (KIT BEBÊ), PARA DOAÇÃO ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE [...]
|
35.783,00 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060087
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
13.010,02 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060084
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
15.750,39 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060073
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
5.057,52 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060074
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
10.904,29 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060079
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
10.817,90 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
50.932,66 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060081
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
7.675,43 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060082
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
19.780,16 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060050
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
122.160,79 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060058
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
372.665,45 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060059
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
84.229,85 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060060
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
201.981,52 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060061
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
5.850,00 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060067
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31.716,35 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060068
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
298.453,11 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060112
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
12.514,23 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060116
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
68.194,98 |
|