Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010079
01.090.080/0001-86
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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11030044 |
802,69 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010078
01.090.080/0001-86
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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11030045 |
55,31 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010079
01.090.080/0001-86
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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11030046 |
39,10 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010060
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS DO ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
11030047 |
1.213,97 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUN [...]
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11030016 |
673,49 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010050
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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11030002 |
64.872,87 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010062
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ [...]
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11030007 |
710,40 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010062
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ [...]
|
11030008 |
597,87 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010062
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ [...]
|
11030009 |
1.163,38 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010062
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ [...]
|
11030010 |
1.941,78 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010108
05.033.853/0001-43
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDAD [...]
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11030011 |
79,99 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010108
05.033.853/0001-43
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDAD [...]
|
11030012 |
58,38 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010108
05.033.853/0001-43
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDAD [...]
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11030013 |
222,31 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010108
05.033.853/0001-43
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDAD [...]
|
11030014 |
1.273,79 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010082
01.090.080/0001-86
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDAD [...]
|
11030015 |
72,44 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010062
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ [...]
|
11030048 |
151,53 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010062
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ [...]
|
11030049 |
151,82 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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11030050 |
73,40 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010023
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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11030018 |
9,76 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030031
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000055 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E [...]
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10030117 |
177.357,46 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010063
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIATIVA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAR [...]
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10030104 |
2.021,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010064
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIATIVA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAR [...]
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10030105 |
3.780,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02030024
05.473.462/0001-40
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA DO RIACHO QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO, APROVADA CO [...]
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10030119 |
2.500,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 11020006
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME [...]
|
10030008 |
18.575,00 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 11020004
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME P [...]
|
10030009 |
18.575,00 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 19020004
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025-P [...]
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10030010 |
2.786,66 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010081
22.497.917/0001-86
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETAR [...]
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10030011 |
4.532,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 25020019
22.497.917/0001-86
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETAR [...]
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10030013 |
3.708,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 24020004
58.238.471/0001-12
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. C [...]
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10030014 |
13.138,95 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 24020005
58.238.471/0001-12
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. [...]
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10030016 |
8.506,50 |
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