Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 24070016
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF ALTAIR GIFFONI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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03080016 |
148.747,13 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 27070006
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF VALDO VASCONCELOS RIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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03080020 |
118.866,82 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 27070005
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF MUNDICO RIBEIRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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03080024 |
54.909,56 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 20070002
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF MARIETA RIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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03080028 |
145.078,03 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070083
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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31070003 |
420.736,37 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070110
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070005 |
13.388,47 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070117
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070008 |
50.932,66 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070119
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070009 |
21.131,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070097
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070024 |
374.712,97 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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31070034 |
40,80 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026.
|
31070035 |
59,98 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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31070018 |
26,54 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070001
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
BOLETO DE ART (CE20261933461) DE PROJETO PARA APLICAÇÃO DE PISO ESPORTIVO EM QUADRA DE FUTSAL, NA ESCOLA LUIS GOMES DE SOUSA, COMONDONGO, ITAREMA-CEARÁ.
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31070020 |
108,39 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 29070003
43.714.199/0001-22
J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E RECEITAS, REQUERIMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, INCLUIN [...]
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31070021 |
7.900,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 29070002
18.539.195/0001-08
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE PONTOS DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABIL [...]
|
31070022 |
7.800,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070056
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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31070026 |
130,21 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 08070032
61.373.065/0001-77
AC GESTAO & AUDITORIA EM SAUDE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CAPACITAÇÃO EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFICIES EM SERVIÇOS DE SAUDE, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇ [...]
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31070016 |
4.900,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060044
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº02.01.0023.
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31070014 |
26,54 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070035
37.494.965/0001-98
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - INATIVOS
|
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070029 |
4.460,11 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070036
37.494.965/0001-98
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - INATIVOS
|
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070030 |
242.313,26 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070038
37.494.965/0001-98
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - INATIVOS
|
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070032 |
316.201,75 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070034
37.494.965/0001-98
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - PENSIONISTAS
|
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070028 |
30.846,98 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070037
37.494.965/0001-98
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - PENSIONISTAS
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90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070031 |
6.590,36 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 13070010
***.664.343-**
GUILHERME ANDRE ESTEVES DE MORAES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS COM REFORMA COMPLETA E CONSERTO DE MACAS, POLTRONAS E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO A TROCA DE ESPUMAS E PEÇAS, INSTALADAS JU [...]
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31070017 |
4.800,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010006
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO PASEP - PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E [...]
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31070033 |
19.603,41 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070071
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070001 |
661.035,98 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070107
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070004 |
42.054,29 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070114
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070007 |
29.682,39 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070033
37.494.965/0001-98
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - EFETIVOS
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90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070027 |
9.456,90 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070090
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070023 |
166.786,43 |
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