Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 03030019
32.368.074/0001-71
COMERCIAL LUCAS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCE [...]
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05030012 |
2.021,57 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 12020013
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E LANCHE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ITINERANTES DAS FESTIVIDADES DA GESTÃO, FORTA [...]
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05030004 |
8.677,20 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02030011
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART ( CE20261831188) SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO [...]
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05030008 |
108,39 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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05030009 |
17,96 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 19020014
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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05030002 |
5.400,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 19020005
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE I [...]
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05030003 |
5.380,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 19020007
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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05030001 |
20.173,92 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020107
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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04030059 |
11.029,73 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020110
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
04030062 |
70.790,21 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020115
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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04030067 |
59.594,94 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020116
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
04030069 |
1.504,73 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020118
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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04030048 |
69.600,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020106
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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04030058 |
6.350,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020108
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
04030060 |
3.092,23 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020109
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
04030061 |
22.596,71 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020111
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
04030063 |
39.004,27 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020112
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
04030064 |
3.009,46 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020113
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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04030065 |
1.587,50 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020114
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
04030066 |
1.504,73 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020117
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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04030003 |
2.572,45 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 10020006
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITARE [...]
|
04030013 |
34.666,20 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 10020008
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
04030014 |
23.655,80 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 10020008
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
04030015 |
37.242,68 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 11020001
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
04030016 |
31.008,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 10020009
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
04030017 |
36.580,88 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 11020002
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
04030018 |
36.074,50 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 14010019
58.238.471/0001-12
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/202 [...]
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04030021 |
4.415,53 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 10020010
47.465.277/0001-53
LARISSA LEITE CANTORA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA/BANDA "LARISSA LEITE", PARA REALIZAÇÃO DE SOUW ARTISTICO EM EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO CARNAVAL "ITAREMA FOLIA 2026" A SER REALIAZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DO [...]
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04030034 |
20.000,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02020048
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO CARNAVALESCO (ITAREMA FOLIA 2026) , ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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04030037 |
20.000,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
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04030040 |
26,16 |
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