Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010005
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE.
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10040004 |
116.198,67 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040007
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000019 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VI [...]
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10040026 |
47.534,52 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040009
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000055, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, P [...]
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10040028 |
118.518,52 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 06040006
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: E.M.E.F. VEREADOR PEDRO PENHA , NA LOCALIDADE DE PORTO DOS BARC [...]
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10040157 |
233.225,64 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 06040005
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: E.M.E.F. FRANCISCO ALVES NETO, NO DISTRITO DE ALMOFALA, DESTINA [...]
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10040161 |
408.743,72 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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09040006 |
102,32 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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09040007 |
180,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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09040008 |
170,26 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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09040009 |
94,33 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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09040010 |
80,77 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020052
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LE [...]
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09040011 |
49,92 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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09040001 |
13,08 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 10030034
32.190.741/0001-79
ANTONIO TALYS PONTE - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO C [...]
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09040003 |
7.000,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 06040007
06.595.607/0001-48
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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09040004 |
118,74 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 06040004
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART ( CE20261852188 ) SOBRE A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETO PARA DESMEMBRAMENTO DE TERRA COM ÁREA DE 17.500,00 M² NA LOCALIDADE DE FAROL, JUNTO A SECRETA [...]
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09040005 |
108,39 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030102
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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08040006 |
72.543,25 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030105
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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08040009 |
58.090,21 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030106
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
08040010 |
1.504,73 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030101
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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08040005 |
6.350,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030103
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
08040007 |
3.092,23 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030104
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
08040008 |
22.596,71 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030107
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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08040011 |
37.416,77 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030108
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
08040012 |
3.009,46 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030109
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
08040013 |
1.587,50 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 30030110
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
08040014 |
1.504,73 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010023
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
08040015 |
13,08 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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08040001 |
6,93 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2026.
|
08040002 |
6.523,79 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 13020004
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI [...]
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07040009 |
5.317,30 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 11020008
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDA [...]
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07040011 |
565,36 |
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