Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20020027
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAF EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNT [...]
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28050014 |
24.945,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20020024
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAF EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNT [...]
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28050015 |
5.328,70 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20020017
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / EJA EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO [...]
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28050016 |
176,02 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20020019
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAF EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNT [...]
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28050017 |
23.077,84 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20020020
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAFI EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUN [...]
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28050018 |
1.099,98 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20020018
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAP EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNT [...]
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28050019 |
6.071,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
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28050059 |
26,54 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02020048
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO CARNAVALESCO (ITAREMA FOLIA 2026) , ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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28050061 |
25.358,91 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010021
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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28050031 |
13,27 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 30040156
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA THN 2G24, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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28050036 |
16.200,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
12.532.358/0001-44
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO D DE PLACA SHD.9J46 - UTI MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS , SOB A R [...]
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28050037 |
19.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 25050037
07.818.313/0007-96
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, ADENOAMIGDALECTO [...]
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28050040 |
2.300,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 24040031
65.116.914/0001-68
FELIPE REIS ORTOPEDIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO C [...]
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28050042 |
12.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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28050055 |
106,16 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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28050022 |
39,81 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 30040155
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA POQ 8A33, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IT [...]
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28050023 |
12.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010013
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
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28050020 |
13,27 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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28050033 |
13,27 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 30040153
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA COM MOTORISTA (CAMINHÃO DE CARGA BAÚ PLACA POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE [...]
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28050035 |
20.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 30040152
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
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28050030 |
7.800,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2026.
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28050058 |
150,88 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026
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28050027 |
13,27 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 30040157
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE ( TOYOTA HILUX DE PLACA SBL-1H82), DESTINADO À ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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28050029 |
12.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 19020033
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: UBS DA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA, DESTINADO A ATENDER AS N [...]
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28050043 |
15.894,32 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 19020034
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: UBS DA LOCALIDADE DE CARVOEIRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSID [...]
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28050047 |
11.335,31 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010096
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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27050012 |
2.474,18 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02020049
00.430.571/0001-66
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO CARNAVALESCO (ITAREMA FOLIA 2026) , ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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27050034 |
35.000,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
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27050035 |
26,54 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 16010005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
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27050013 |
0,10 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010013
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
|
27050009 |
13,27 |
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