Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060044
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº02.01.0023.
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07070002 |
13,27 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 30060089
69.697.795/0001-35
FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE COMISSÃO AVALIADORA, INCLUINDO TRANSPORTE E CREDENCIAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE ITAREMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E [...]
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07070004 |
1.500,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060002
46.987.734/0001-07
TOY BOX LTDA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO ESPORTIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ITAREMA, CEARÁ.
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07070003 |
357,50 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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06070003 |
13,27 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02010013
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
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06070001 |
13,27 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 05030004
00.430.571/0001-66
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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06070002 |
1.190,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 03070001
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
BOLETO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MINEIRO, MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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06070008 |
108,39 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060027
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02.01.0002.
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06070004 |
39,81 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02060023
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PAINEL DE LED, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADES CIVIS LOCAIS, JUNTO AO GABIN [...]
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06070005 |
13.339,60 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02060021
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS E BARRACAS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADES CIVIS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO [...]
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06070006 |
28.695,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02060022
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADES CIVIS L [...]
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06070007 |
29.000,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 16040018
00.430.571/0001-66
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO AUTISMO, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, PARA [...]
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06070011 |
1.290,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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06070009 |
58,76 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060112
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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03070046 |
12.514,23 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060116
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
03070050 |
68.194,98 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060131
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
03070055 |
1.401,73 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060132
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
03070056 |
53.907,48 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060113
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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03070047 |
6.350,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060114
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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03070048 |
2.989,23 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060115
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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03070049 |
19.855,98 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060128
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
03070052 |
37.067,50 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060129
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
03070053 |
1.587,50 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060130
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
03070054 |
2.989,23 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 27020056
12.289.475/0005-52
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI [...]
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03070016 |
250,44 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 05010067
22.497.917/0001-86
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO BLOBO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS/PAIDF/S [...]
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03070019 |
4.676,50 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 05030027
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 DE [...]
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03070020 |
5.136,08 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 13050003
58.238.471/0001-12
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE I [...]
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03070021 |
423,30 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18060004
12.289.475/0005-52
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍP [...]
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03070023 |
1.814,20 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 06030023
12.289.475/0005-52
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( MAC-ASSISTÊNCIA / CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA D [...]
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03070024 |
283,66 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 06050005
12.289.475/0005-52
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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03070029 |
956,76 |
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