despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1583 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2025 - 17:09:23
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 15080034 - DATA: 15/08/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000045
Sindita
22,77
DESPESA EXTRA: 15080035 - DATA: 15/08/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000045
Sindita
22,77
DESPESA EXTRA: 15080036 - DATA: 15/08/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000045
Sindita
22,77
DESPESA EXTRA: 15080037 - DATA: 15/08/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000045
Sindita
68,31
DESPESA EXTRA: 15080038 - DATA: 15/08/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
100000063
AFINITY SEGUROS
122,21
DESPESA EXTRA: 15080039 - DATA: 15/08/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000045
Sindita
22,77
DESPESA EXTRA: 15080041 - DATA: 15/08/2025
BANCO BRADESCO S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
3.332,80
DESPESA EXTRA: 15080042 - DATA: 15/08/2025
BANCO BRADESCO S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
424,09
DESPESA EXTRA: 15080043 - DATA: 15/08/2025
BANCO BRADESCO S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
1.556,57
DESPESA EXTRA: 15080044 - DATA: 15/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI. CONFORME NF Nº 120.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.522,38
DESPESA EXTRA: 15080045 - DATA: 15/08/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI. CONFORME NF Nº 120
100070000
IRRF
550,34
DESPESA EXTRA: 15080049 - DATA: 15/08/2025
BANCO BRADESCO S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
2.802,13
DESPESA EXTRA: 15080050 - DATA: 15/08/2025
BANCO BRADESCO S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
54,49
DESPESA EXTRA: 15080051 - DATA: 15/08/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
100000063
AFINITY SEGUROS
126,72
DESPESA EXTRA: 15080052 - DATA: 15/08/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
100000063
AFINITY SEGUROS
70,88
DESPESA EXTRA: 15080053 - DATA: 15/08/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000045
Sindita
138,51
DESPESA EXTRA: 15080054 - DATA: 15/08/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000045
Sindita
921,79
DESPESA EXTRA: 15080055 - DATA: 15/08/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000045
Sindita
68,31
DESPESA EXTRA: 15080056 - DATA: 15/08/2025
APEOC-SINDICATO DOS SERV. PUB LOT. NA SEC. DE EDUC
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000017
Sindicato Apeoc
19,73
DESPESA EXTRA: 14080014 - DATA: 14/08/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONFORME NF METRO IMPREENDIEMNTOS Nº

1
3.439,80
DESPESA EXTRA: 14080019 - DATA: 14/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: COPAS. CONFORME NF Nº 473
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
67.903,92
DESPESA EXTRA: 14080021 - DATA: 14/08/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: COPA CONFORME NF Nº
473
07663941000154
38.581,77
DESPESA EXTRA: 14080022 - DATA: 14/08/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: COPA_. CONFORME NF Nº 473
100070000
IRRF
9.259,63
DESPESA EXTRA: 14080024 - DATA: 14/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA. CONFORME NF Nº 541
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.360,15
DESPESA EXTRA: 14080025 - DATA: 14/08/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA. CONFORME NF Nº

541
3.397,52
DESPESA EXTRA: 14080036 - DATA: 14/08/2025
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CHZ PROJETOS E CON
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI. CONFORME NF Nº 121.
100070000
IRRF
3.298,51
DESPESA EXTRA: 14080037 - DATA: 14/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI. CONFORME NF Nº 121.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
15.118,18
DESPESA EXTRA: 14080038 - DATA: 14/08/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: MARQUINHOS CONTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NF Nº

121.
8.246,28
DESPESA EXTRA: 14080039 - DATA: 14/08/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI. CONFORME NF Nº 120.
100060000
ISS
1.375,84
DESPESA EXTRA: 13080005 - DATA: 13/08/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME. CONFORME NF Nº

228.
2.717,16

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