lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 3224 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/06/2026 - 16:53:04
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
28/05/2026 EMPENHO: 20020027
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAF EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNT [...]
28050014 24.945,00
28/05/2026 EMPENHO: 20020024
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAF EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNT [...]
28050015 5.328,70
28/05/2026 EMPENHO: 20020017
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / EJA EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO [...]
28050016 176,02
28/05/2026 EMPENHO: 20020019
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAF EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNT [...]
28050017 23.077,84
28/05/2026 EMPENHO: 20020020
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAFI EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUN [...]
28050018 1.099,98
28/05/2026 EMPENHO: 20020018
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / PNAP EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNT [...]
28050019 6.071,00
28/05/2026 EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
28050059 26,54
28/05/2026 EMPENHO: 02020048
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO CARNAVALESCO (ITAREMA FOLIA 2026) , ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
28050061 25.358,91
28/05/2026 EMPENHO: 02010021
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
28050031 13,27
28/05/2026 EMPENHO: 30040156
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA THN 2G24, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
28050036 16.200,00
28/05/2026 EMPENHO: 04050005
12.532.358/0001-44
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO D DE PLACA SHD.9J46 - UTI MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS , SOB A R [...]
28050037 19.000,00
28/05/2026 EMPENHO: 25050037
07.818.313/0007-96
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, ADENOAMIGDALECTO [...]
28050040 2.300,00
28/05/2026 EMPENHO: 24040031
65.116.914/0001-68
FELIPE REIS ORTOPEDIA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO C [...]
28050042 12.000,00
28/05/2026 EMPENHO: 02010017
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
28050055 106,16
28/05/2026 EMPENHO: 02010015
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
28050022 39,81
28/05/2026 EMPENHO: 30040155
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA POQ 8A33, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IT [...]
28050023 12.000,00
28/05/2026 EMPENHO: 02010013
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
28050020 13,27
28/05/2026 EMPENHO: 02010012
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
28050033 13,27
28/05/2026 EMPENHO: 30040153
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA COM MOTORISTA (CAMINHÃO DE CARGA BAÚ PLACA POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE [...]
28050035 20.000,00
28/05/2026 EMPENHO: 30040152
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
28050030 7.800,00
28/05/2026 EMPENHO: 02010003
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2026.
28050058 150,88
28/05/2026 EMPENHO: 02010002
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026
28050027 13,27
28/05/2026 EMPENHO: 30040157
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE ( TOYOTA HILUX DE PLACA SBL-1H82), DESTINADO À ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
28050029 12.000,00
28/05/2026 EMPENHO: 19020033
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: UBS DA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA, DESTINADO A ATENDER AS N [...]
28050043 15.894,32
28/05/2026 EMPENHO: 19020034
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: UBS DA LOCALIDADE DE CARVOEIRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSID [...]
28050047 11.335,31
27/05/2026 EMPENHO: 02010096
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
27050012 2.474,18
27/05/2026 EMPENHO: 02020049
00.430.571/0001-66
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO CARNAVALESCO (ITAREMA FOLIA 2026) , ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
27050034 35.000,00
27/05/2026 EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
27050035 26,54
27/05/2026 EMPENHO: 16010005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
27050013 0,10
27/05/2026 EMPENHO: 02010013
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
27050009 13,27

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