lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itarema

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8902 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/06/2025 - 20:00:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/02/2025 13010007
MARIA DINA TANIA SANTOS SILVA
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTESANATO LOCAL, COM PRODUÇÃO DE 25 TOALHAS DE RENDA BORDADA A MÃO, COM NOME E LOGO DO MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS EM ALUSÃ [...]
LIQUIDADO 1.060,00
11/02/2025 11020007
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEA [...]
EMPENHADO 1.175,00
11/02/2025 11020006
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEA [...]
EMPENHADO 1.175,00
11/02/2025 11020005
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
EMPENHADO 1.175,00
11/02/2025 11020004
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIE-5J12, PERTENCENTE A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO [...]
EMPENHADO 4.054,01
11/02/2025 11020003
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAP-3J27, PERTENCENTE AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, SOB A RE [...]
EMPENHADO 230,00
11/02/2025 11020002
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIE-5J12, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO [...]
EMPENHADO 7.830,36
11/02/2025 11020001
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OIB-4168, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SE [...]
EMPENHADO 455,99
11/02/2025 10020002
A I CARDOSO - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MONOBLOCOS VAZADO ) PARA TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
LIQUIDADO 2.190,00
11/02/2025 10010005
JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA PEDRO PENHA, Nº 19 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - CEJA, SOB [...]
PAGO 3.000,00
11/02/2025 10010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO AO ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DE ITAREMA, NA RESPONSABILIDADE DA SEAFIN DESTE MUNICIPIO.
PAGO 95,91
11/02/2025 10010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO AO ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DE ITAREMA, NA RESPONSABILIDADE DA SEAFIN DESTE MUNICIPIO.
PAGO 95,72
11/02/2025 07020002
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251587127) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENINHA NA LOCALIDADE DE CAMONDONGO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOB [...]
LIQUIDADO 103,03
11/02/2025 07020001
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251585115) DE CARGO E FUNÇÃO DO PROFICIONAL ( HAWLYSON TIAGO BARBOSA MONTEIRO ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBL [...]
LIQUIDADO 103,03
11/02/2025 03020039
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINADO A CUSTEAR AS DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11/02/2025 ONDE PARTICIPARAR DA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DA CAMARA D [...]
LIQUIDADO 70,00
11/02/2025 03020014
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251586846) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ( VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFR [...]
LIQUIDADO 271,47
11/02/2025 03020013
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251586910) DE FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA EMEF FRANCISCO ANTERO DE SANTANA - CORREGO DA VOLTA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILI [...]
LIQUIDADO 103,03
11/02/2025 03020011
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251587241) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 01, NA LOCALIDADE DE PATOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFR [...]
LIQUIDADO 103,03
11/02/2025 02010121
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL SITUADO NA AVENIDA RIOS, Nº 56 - CENTRO, DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), JUNTO A GESTÃO ADMI [...]
PAGO 2.650,00
11/02/2025 02010120
JOSE DENYS DOS SANTOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA: RAIMUNDO SILVESTRE, SN, TERREO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO LEITE, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 1.000,00
11/02/2025 02010119
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: SÃO JOSE, SN - ALMOFALA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DO DISTRITO DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 3.000,00
11/02/2025 02010116
VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA RUA JOAO BATISTA RIOS, 2711 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR [...]
PAGO 1.000,00
11/02/2025 02010115
JOÃO SABINO BARROS NETO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JAIME, 60, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS- CDL. JUNTO A [...]
PAGO 2.100,00
11/02/2025 02010114
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
PAGO 1.500,00
11/02/2025 02010113
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE [...]
PAGO 1.800,00
11/02/2025 02010104
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D [...]
PAGO 8.700,00
11/02/2025 02010103
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
PAGO 8.700,00
11/02/2025 02010102
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
PAGO 11.200,00
11/02/2025 02010101
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
PAGO 11.200,00
11/02/2025 02010058
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RE [...]
PAGO 3.000,00
11/02/2025 02010056
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RE [...]
PAGO 3.400,00
11/02/2025 02010054
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E [...]
PAGO 11.200,00
11/02/2025 02010044
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ [...]
PAGO 16.084,02
11/02/2025 02010041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
PAGO 3.625,90
11/02/2025 02010040
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS AO IPREV, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
PAGO 304,22
11/02/2025 02010039
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
PAGO 13.132,45
11/02/2025 02010038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
PAGO 1.844,43
11/02/2025 02010038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
PAGO 299,25
11/02/2025 02010038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
LIQUIDADO 299,25
11/02/2025 02010037
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
PAGO 1.421,16
11/02/2025 02010023
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
PAGO 36,00
11/02/2025 02010023
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
LIQUIDADO 36,00
11/02/2025 02010021
BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
PAGO 12,00
11/02/2025 02010021
BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
LIQUIDADO 12,00
11/02/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
PAGO 12,00
11/02/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
LIQUIDADO 12,00
11/02/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
PAGO 24,00
11/02/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
LIQUIDADO 24,00
10/02/2025 31010004
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251580263) DE CARGO E FUNÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2025 DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TECNICO SÍLVIO LUIS TORRES BORGES FILHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
PAGO 103,03
10/02/2025 31010003
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251580283) DE CARGO E FUNÇÃO DO CONCURSO REFERENTE PORTARIA Nº 063/2024 DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TECNICO HEDOM MADEIRA PEDRO DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
PAGO 103,03
10/02/2025 31010002
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251580257) DE CARGO E FUNÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2025 DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TECNICO JOÃO PAULO SIQUEIRA PRADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
PAGO 103,03
10/02/2025 31010001
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TAXA DE ART (CE20251580262) DE CARGO ENGENHEIRO JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FREITAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICO [...]
PAGO 103,03
10/02/2025 30010051
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
PAGO 11.112,50
10/02/2025 30010050
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
PAGO 1.610,73
10/02/2025 30010049
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
PAGO 4.808,96
10/02/2025 30010048
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
PAGO 96.972,75
10/02/2025 30010047
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
PAGO 1.587,50
10/02/2025 30010046
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
PAGO 4.785,73
10/02/2025 30010045
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
PAGO 63.848,05
10/02/2025 30010042
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS MACÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVNTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS PME-6612, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VICULADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNT [...]
LIQUIDADO 1.215,00

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