despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1583 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 15:49:48
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 11070009 - DATA: 11/07/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME NF Nº 222.
100070000
IRRF
1.459,84
DESPESA EXTRA: 11070010 - DATA: 11/07/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME NF Nº

222.
2.919,69
DESPESA EXTRA: 09070010 - DATA: 09/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
15.765,15
DESPESA EXTRA: 09070011 - DATA: 09/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
68.505,08
DESPESA EXTRA: 09070012 - DATA: 09/07/2025
BANCO BRADESCO S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
752,93
DESPESA EXTRA: 09070015 - DATA: 09/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
20.723,94
DESPESA EXTRA: 09070016 - DATA: 09/07/2025
BANCO BRADESCO S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
5.313,46
DESPESA EXTRA: 09070018 - DATA: 09/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
87.649,37
DESPESA EXTRA: 09070019 - DATA: 09/07/2025
BANCO BRADESCO S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
14.793,17
DESPESA EXTRA: 09070020 - DATA: 09/07/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000045
Sindita
23.402,02
DESPESA EXTRA: 09070021 - DATA: 09/07/2025
APEOC-SINDICATO DOS SERV. PUB LOT. NA SEC. DE EDUC
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025.
100000017
Sindicato Apeoc
2.461,33
DESPESA EXTRA: 09070022 - DATA: 09/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
1.746,77
DESPESA EXTRA: 09070023 - DATA: 09/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
11.709,95
DESPESA EXTRA: 09070024 - DATA: 09/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
18.218,44
DESPESA EXTRA: 09070013 - DATA: 09/07/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000063
AFINITY SEGUROS
117,94
DESPESA EXTRA: 09070026 - DATA: 09/07/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000063
AFINITY SEGUROS
51,23
DESPESA EXTRA: 09070027 - DATA: 09/07/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000063
AFINITY SEGUROS
235,49
DESPESA EXTRA: 08070001 - DATA: 08/07/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2025
100000063
AFINITY SEGUROS
4.548,01
DESPESA EXTRA: 08070002 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2025
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
438.467,87
DESPESA EXTRA: 08070004 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
3.963,49
DESPESA EXTRA: 08070005 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
58.764,83
DESPESA EXTRA: 08070006 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
106.246,38
DESPESA EXTRA: 08070007 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
10.205,66
DESPESA EXTRA: 08070008 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
1.273,72
DESPESA EXTRA: 07070009 - DATA: 07/07/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NF Nº

2112.
7.307,78
DESPESA EXTRA: 07070010 - DATA: 07/07/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NF Nº 2112.
100070000
IRRF
3.507,73
DESPESA EXTRA: 07070011 - DATA: 07/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NF Nº 2112.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
16.077,11
DESPESA EXTRA: 07070012 - DATA: 07/07/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, CONFORME NF Nº

1900.
15.500,51
DESPESA EXTRA: 07070013 - DATA: 07/07/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, CONFORME NF Nº 1900.
100070000
IRRF
9.300,30
DESPESA EXTRA: 07070014 - DATA: 07/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, CONFORME NF Nº 70703.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
8.525,28

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